9月28日,集团公司召开2022年审计整改工作推进会。集团公司党委书记、董事长宋鑫出席会议并讲话,党委副书记、总经理刘家强主持会议,领导班子成员,审计署企业审计五局有关领导出席会议。
会议通报了集团公司2018年至2020年财务收支审计整改完成情况,总结了审计整改阶段性成果,听取了部分子公司整改进展情况汇报,分析整改过程存在的问题、难点。
宋鑫对下一步审计整改工作提出要求,一是提高政治站位,充分认识审计整改落实的重要性、严肃性,切实增强抓好审计整改工作的责任感和紧迫感,自觉主动、不折不扣地抓好整改落实。二是加强组织领导,压实整改责任,各级审计部门牵头联合相关业务部门,各负其责、通力协作,确保高标准、高质量、高效率完成整改任务。三是坚持问题导向,紧盯重点难点,多措并举、精准施策,从严从实从细抓好各项历史遗留问题的整改落实,扎实稳妥推进整改到位。四是借力审计整改,着眼管理质效,举一反三,以整改促规范,强化源头治理,推动标本兼治,全面提升企业管理水平,推动集团公司经营发展再上新台阶。
集团公司总部各部门负责人,二、三级子公司主要负责人、有关部门负责人及协管审计工作人员分别在主会场、分会场参加会议。